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检验科内审管理程序

时间:2009-06-14 10:20|来源:实验室前沿| 分享|点击:


1  目的

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验证本科质量活动是否符合质量体系及标准要求,以保证质量体系有效运行及不断得到完善。

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2  适用范围

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适用于本检验科内部质量体系运行情况的审核。 copyright sysqy.com

 

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3  职责 实验室前沿,了解实验室动态

3.1 质量负责人制定《内审年度计划》;提出内审组成员及内审组长名单;审核《内审实施计划》。

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3.2 科主任批准内审组成员及内审组长名单,批准《内审年度计划》和《内审实施计划》。

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3.3 内审小组制定并执行《内审实施计划》,提交《内审报告》,跟踪不合格项纠正措施的实施。 sysqy.com

3.4 各部门配合内部质量体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。

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4        工作程序 本文来自实验室前沿

4.1内部审核的策划

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a.     每年初前质量负责人应按审核至少每年一次,且要覆盖质量体系相关的所有要素和部门的要求编制《内审年度计划》,报科主任批准。 sysqy.com

b.     内审前,质量负责人确定内审组长和内审员,内审组长编制《内审实施计划》,经主任批准后发放至各受审单位。 内容来自实验室前沿网站

c.     内审前,内审员按《内审实施计划》要求编写『内部审核检查表』中的审核内容; 内容来自实验室前沿网站

d.     必要时,计划外的内部审核由质量负责人提出申请,经主任批准后实施。

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4.2 内审员的要求

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l         内审员应经过省级或以上内审培训,并取得资格证书;

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l         审核员不得审核与自己有直接责任范围的工作。

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4.3内部审核的实施

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a.     内审组长主持内审首次会议,宣布本次《内审实施计划》与注意事项;

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b.     内审员按『内部审核检查表』作为审核指引,请受审核部门提出相关的记录; 实验室前沿,了解实验室动态

c.     内审员将审核发现记录于『内部审核检查表』上,详细描述审核发现,如有不符合项,需与被审核方共同确认;

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d.     审核完成后,审核组长主持末次会议。说明审核结果与所有内审不符合项。

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4.3审核结果的处理 实验室前沿,了解实验室动态

a.     内审员正式签发『内审不符合项报告及处理单』;

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b.     责任部门对不符合项进行原因分析,提出纠正措施并实施; sysqy.com

c.     内审员对实施结果的有效性进行检查验证; 内容来自实验室前沿网站

d.     在审核完成后,由内审组长编写『内审报告』,质量负责人审核,主任批准。

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5  支持性文件

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纠正措施控制程序 sysqy.com

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6  记录表格 本文来自实验室前沿

6.1内审年度计划              ABCD-2-16/01 内容来自实验室前沿网站

6.2内审实施计划              ABCD-2-16/02

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6.3内审检查表                ABCD-2-16/03 sysqy.com

6.4内审不合格项报告          ABCD-2-16/04

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6.5内审报告                  ABCD-2-16/05

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Tags:程序,管理,检验,内审,审核,计划,
责任编辑:何辉

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